2024年度预决算审计专题会议
4月11日,学校召开2024年度预决算审计专题会议,对审计发现问题的整改工作进行安排部署。会议由学校党委副书记、校长刘永宽主持,副校长李有进、柏松、陈建民,审计处、财务处、人事处、资产管理中心、后勤服务中心等有关部门负责人及云南华岭会计师事务所负责人参加会议。
会议听取了审计处对2024年度预决算审计发现问题的情况汇报,并对存在的问题提出了整改建议和要求。会议现场,按照校长刘永宽的要求以及会计师事务所的整改建议,李有进、陈建民、柏松三位副校长就分管领域的有关问题进行分析研判。资产管理中心、后勤服务中心、学生处等部门及相关二级学院对整改要求进行表态发言。
刘永宽指出,内部审计作为学校内部监督的职能部门,要深入贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要讲话和指示批示精神,围绕学校中心工作,强化监督,充分发挥内部审计的职能作用。
刘永宽强调,学校各有关部门要做好审计整改工作,确保审计整改合规到位、扎实有效。一是要高度重视,严肃对待审计发现的问题。要深刻认识审计发现问题的严肃性和审计整改工作的重要性,认真对待审计提出的整改要求,积极主动地做好审计整改工作。二是要细化措施,确保整改落实到位。要强化责任担当,细化整改措施,对审计反映的问题,要正确对待,不回避、不掩盖,以实事求是的态度,深入分析问题产生的原因,制定整改方案,认真及时地进行整改。三是要标本兼治,建立健全长效机制。在整改过程中要做到举一反三,针对管理中的薄弱环节,对现有制度进行修订补充和完善,切实建立起治标与治本相结合的机制。同时要注重自查自纠,构建问题整改长效机制,坚持标本兼治,不仅要“治已病”,更要“防未病”,切实减少“屡审屡犯”问题。
会议要求,审计处牵头做好审计整改工作。各分管领导督促各有关部门及二级学院按照本次专题会议的要求高质量完成整改。
作者:石 玲
初审:石 玲
复审:付晖轩
终审:高 静